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财务动态

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关于年终财务结算工作的通知

2007-12-10 浏览次数:193

 

院属各单位(部门):

为了做好2007年账目清理及财务结算工作,如实反映我院各项事业发展状况,并按照要求向省教育厅报送年度财务决算报告,现将年终财务结算工作有关事项通知如下:

一、财务年终决算时间

1、各项报帐、结帐工作截至1226(26)1226以后取得的各项票据可于2008年年初报销(限寒假前)。1226以前取得的各项单据、发票,须于截止日前办理冲报手续,一律不得跨年度报销(特殊情况除外)。

2200712272008年元月8日期间,财务处进行年终结帐、决算报表编制等工作,不对外办理业务,请各单位和个人及时办理有关财务事宜。2008年元月9日起继续办理报销等业务。

二、清理应收及暂付款

    1、财务处此前已在校园网上发出“关于限期清理暂付款的通知”,并向各有关部门发出报账催款单。请各部门负责人、科研课题组或项目负责人督促有关经办人员及时报账。

2、因特殊原因无法报销的暂付款请出具书面情况说明,并由部门负责人签字审批。对无说明又未报账的经办人员,暂缓发放校内津贴。

三、清理票据

1、领用收据的单位,须于 12月26前将所领收据(无论用完与否)及所收款项一并交至财务处,及时办理结算、缴销手续。

2如有借收据(先开具收据给对方)的单位和个人,请经办人立即联系对方单位,将款项于1226前汇至学校帐户。

四、凡有外单位汇入款项的单位或个人,请尽快到财务处会计科查对,以便及时办理入帐手续。联系电话:3513082

 

 

        财 务 处

                                          二○○七年十二月十日

 

[2007-12-10]财务处